Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный

Возникают ситуации, когда поставщики могли некорректно выставить исходную ЭСЧФ (например, при недопоставке товара). В таком случае, они выставляют спустя время покупателю (заказчику) корректировочный (дополнительный) акт. При этом, возникает необходимость отразить в программе 1С дополнительный (корректировочный) входящий ЭСЧФ.

Алгоритм отражения данной ситуации будет следующий:
1. Проверка наличия и подписание на портале дополнительных (корректировочных) ЭСЧФ от поставщиков и их подписание;
2. Загрузка дополнительного (корректировочного) ЭСЧФ.

Проверка наличия и подписание на портале дополнительных ЭСЧФ

На портале в разделе Мои ЭСЧФ в подразделе Неподписанные необходимо проверить наличие входящих дополнительных (корректировочных) ЭСЧФ:

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 0

Загрузка дополнительного (корректировочного) ЭСЧФ

Необходимо отразить дополнительные Счета-фактуры ЭСЧФ на вкладке Покупки и продажи в разделе ПокупкиСчета-фактуры полученные

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 1

Далее необходимо создать дополнительный счет-фактуру с типом На поступление:

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 2

Открывшийся документ заполняется следующим образом:

Контрагент: наш контрагент, который выставил дополнительный ЭСЧФ;
Входящий номер: номер дополнительного ЭСЧФ;
Дата ЭЦП: дата, когда подписан счет-фактура;
Дата права на вычет: конец месяца или квартала, в котором применяется право на вычет.

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 3

Из раскрывшегося списка выбираем поступление, которому соответствует дополнительный ЭСЧФ
!!! Обращаем ваше внимание: если документ поступления создан на основании некорректной ЭСЧФ – необходимо вручную исправить его на величину недопоставки товара !!!

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 4

В табличную часть автоматически подтянется вся сумма НДС из документа-основания. Её необходимо отредактировать вручную на сумму, которая указана в дополнительном (корректировочном) ЭСЧФ на портале.

Далее необходимо Сформировать ЭСЧФ. Для этого следует нажать на
Статус на портале указать Подписана.

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 5

Галки Отразить вычет НДС и Провести на 18.0 не должны стоять
Более подробная информация о порядке принятия НДС к вычету содержится в инструкции:
“Вычет НДС в 1С”

Загрузка входящих ЭСЧФ с типом Дополнительный и Корректировочный 6

Документ можно провести и закрыть

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что вы не робот *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.