Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет. Данный документ подтверждает факт уплаты налога.

Перед тем, как отразить в программе заявление о ввозе, необходимо оформить накладную на поступившие товары при помощи документа Поступление товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи – документ Поступление товаров и услуг).

  • Вид операции: Покупка, комиссия.
  • Склад: склад, на который приходуется товар.
  • Контрагент: поставщик товаров.
  • Договор: договор с видом «С поставщиком».
  • Зачет аванса: Автоматически.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 0

На вкладке Дополнительно необходимо указать номер и дату накладной, по которому был оприходован товар.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 1

Нажать Провести и закрыть.

На основании Поступления товара можно создать Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Для этого необходимо нажать кнопку Создать на основании –> Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Откроется документ Заявление о ввозе, в котором табличная часть будет заполнена на основании накладной.

В открывшемся документе также необходимо заполнить Получателя НДС – налоговый орган, которому будет уплачиваться НДС.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 2

Номер и дата входящей счет-фактуры (!документ-основание для ввоза, не ЭСЧФ!) заполняется в шапке документа. После чего необходимо нажать на кнопку Заполнить –> Заполнить вх.счет-фактуру.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 3

В каждой строке табличной части заполнится дата и номер вх.счет-фактуры. При необходимости можно заполнить третий раздел и по окончанию заполнения провести документ.

После того, как провели документ, необходимо создать Счет-фактуру (ЭСЧФ). Для этого в документе Заявление о ввозе необходимо нажать кнопку Создать на основании – Счет-фактура выданный. Будет создана счет-фактура с видом «На импорт». Данные необходимо проверить и провести документ.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 4

После этого необходимо нажать на кнопку ЭСЧФ – Сформировать ЭСЧФ. Будет сформирована счет-фактура на импорт, которую можно отправлять на портал.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 5

После чего появится сообщение о том, что счет-фактура сформирована:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 6

О том, как отправить ЭСЧФ на портал, подробнее описано в инструкции – Выставление ЭСЧФ на портал (ИП с НДС).

Выгрузка Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из 1с для загрузки в АРМ-плательщик

Необходимо в списке Заявлений нажать кнопку Выгрузить -> АРМ “Плательщик – Таможенный союз”.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 7

После чего откроется окошко, которое заполняется следующим образом:

  1. Указать период, за который необходимо выгрузить Заявления.
  2. Выбрать необходимую организацию.
  3. Нажать на три точки. В открывшемся окне указать место на компьютере куда сохранятся Заявления.
  4. Нажать кнопку Заполнить.
  5. Поставить галку Выгрузить.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС 8

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что вы не робот *