Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов у ИП с НДС
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет. Данный документ подтверждает факт уплаты налога.
Перед тем, как отразить в программе заявление о ввозе, необходимо оформить накладную на поступившие товары при помощи документа Поступление товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи – документ Поступление товаров и услуг).
- Вид операции: Покупка, комиссия.
- Склад: склад, на который приходуется товар.
- Контрагент: поставщик товаров.
- Договор: договор с видом «С поставщиком».
- Зачет аванса: Автоматически.
На вкладке Дополнительно необходимо указать номер и дату накладной, по которому был оприходован товар.
Нажать Провести и закрыть.
На основании Поступления товара можно создать Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Для этого необходимо нажать кнопку Создать на основании –> Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Откроется документ Заявление о ввозе, в котором табличная часть будет заполнена на основании накладной.
В открывшемся документе также необходимо заполнить Получателя НДС – налоговый орган, которому будет уплачиваться НДС.
Номер и дата входящей счет-фактуры (!документ-основание для ввоза, не ЭСЧФ!) заполняется в шапке документа. После чего необходимо нажать на кнопку Заполнить –> Заполнить вх.счет-фактуру.
В каждой строке табличной части заполнится дата и номер вх.счет-фактуры. При необходимости можно заполнить третий раздел и по окончанию заполнения провести документ.
После того, как провели документ, необходимо создать Счет-фактуру (ЭСЧФ). Для этого в документе Заявление о ввозе необходимо нажать кнопку Создать на основании – Счет-фактура выданный. Будет создана счет-фактура с видом «На импорт». Данные необходимо проверить и провести документ.
После этого необходимо нажать на кнопку ЭСЧФ – Сформировать ЭСЧФ. Будет сформирована счет-фактура на импорт, которую можно отправлять на портал.
После чего появится сообщение о том, что счет-фактура сформирована:
О том, как отправить ЭСЧФ на портал, подробнее описано в инструкции – Выставление ЭСЧФ на портал (ИП с НДС).
Выгрузка Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из 1с для загрузки в АРМ-плательщик
Необходимо в списке Заявлений нажать кнопку Выгрузить -> АРМ “Плательщик – Таможенный союз”.
После чего откроется окошко, которое заполняется следующим образом:
- Указать период, за который необходимо выгрузить Заявления.
- Выбрать необходимую организацию.
- Нажать на три точки. В открывшемся окне указать место на компьютере куда сохранятся Заявления.
- Нажать кнопку Заполнить.
- Поставить галку Выгрузить.
Комментарии (0)